销项负数的票怎么做账?
1、小规模纳税人企业收到销项负数X时:
借:库存商品等(根据X内容计入对应科目)(红字)
贷:应付账款(红字)
2、一般纳税人企业收到负数X时:
借:库存商品等(根据X内容计入对应科目)(红字)
贷:应付账款(红字)
应交税费——应交增值税(进项税额转出)
负数X也称红字X,是企业发生X货物退回等业务时,冲减X收入的合法凭证。当企业所开X有误或者由于商品质量等问题购货方需要退货,但蓝字普通X已抄税不能作废时,可开具负数X来冲抵。
我单位是营改增,在本月报4月增值税的时候有一张销项负数的红字X(我单位为购货方)
- 我单位4月就没有收入就只这一张销项负数的X如何填写增值税申报表,特别是附表三的就应税服务扣除项目明细中的2-6列中所说的金额是指含税价还是不含税价,并附表三第5列要等于附表一第12列。请问,这个营改增纳税人发生了销项负数如何填写增值税纳税申报表,谢谢!急!急!急!急!
- 你好请问你单位没有用增值税电子申报系统吗?在电子申报系统中,因为销项负数的X也是在税控系统中开出来的,可以直接采集到申报系统中,申报系统中填写的金额一般都是不含税金额,因为税额是单独一列填写的
关于销项负数X怎么进行财务和税务处理,求解?
- 我是X方,因税号有误,对方开据拒收证明并把抵扣联和X联寄给我们,我已去税务局申请开红票,税务局同意。现在我们销项负数X已开,后期要怎么进行财务和税务处理,求解?
- 做原来凭证的负数即可,负数收入、增值税冲抵本月的收入、增值税
本月开了585销项票,客户又不要了,当月又开了585销项负数X,请问会计分录该怎么做
- 《红楼梦》的语言艺术成就,更是代表了中国古典小说筏郸摧肝诋菲搓十掸姜语言艺术的高峰。作者往往只需用三言两语,就可以勾画出一个活生生的具有鲜明的个性特征的形象;作者笔下每一个典型形象的语言,都具有自己独特的个性,从而使读者仅仅凭借这些语言就可以判别人物。作者的叙述语言,也具有高度的艺术表现力,包括小说里的诗词曲赋,不仅能与小说的叙事融成一体,而且这些诗词的创作也能为塑造典型性格服务,做到了“诗如其人”——切合小说中人物的身份口气。[20]
当月开具的X 当月能做销项负数吗
- 当月开具的X,X方已经认证或X方已经抄税的,不符合作废条件,当月可以做销项负数。
跨年销项负数X如何做账?
- 我是汽车行业的,开出一张装饰的普票,然后装饰出问题了,客户要求退款这张普票是在2013年的11月份开的,客户在2013年12月份退款了,但是当时没有X了,就推到了2014年的1月份来补开的销项负数,我在12月份的时候做了一笔分录是借:预付账款10000贷:银行存款10000(原X不含税为8547.01,税价为1452.99)想请问下大家剩下的我该怎么做?急啊,又是一个悲催的月底。
- 如果你在11月份已经记入X,那你可以这样做:错:主营业务收入8547.01 销项增值税1452.99 贷:预付账款10000
增值税销项负数X是自己保留还是给购货方的问题
- 购货方要求我们开具销项负数X做进项税额转出,我们已经开好了负数X。但是这负数X是给对方,还是我们自己保留?
- X联和抵扣联要给对方的,你凭证记账联记账就可以。
对方没有将原X退回,销项负数的二三联是否要给购货方
- 我公司X一批货物,增值税X开错了(只是名称有点小错误,其他都对)。月初邮寄给对方,对方已认证抵扣,现在对方到其所在地税务机关开具了《红字X通知单》给我们,我公司根据对方提供的《红字X通知单》开具了销项负数X,然后又开具了正确的蓝字X,正确的蓝字X又已经邮寄给对方。但是现在对方还要我方开的销项负数的第2,3联,我公司是否要给对方销项负数的2,3联呢?还是应该自己保存呢?不知道这里边是不是存在什么别的漏洞呢?请各位专家指点!
- 因为对方已经将原X认证,所以原X不能退给你们,且你们也应该将开具的销项负数X和正确的蓝字X付给对方。不存在什么漏洞之说。。。 对方要用销项负数票做一个冲销凭证,用蓝字票做一正确凭证。。。不懂可继续追问!祝好~~~
开具销项负数X
- 本月我开了3张销项负数X 那么是直接冲减本月的销项 还是下月冲减
- 本月开的,本月冲减,也就是指下个月初报本月增值税时要冲减。
开具销项负数X之后
- 我是销货方我已拿到开具红字通知单 并且已经开具好销项负数X 那么打印出来的销项负数X是不是也要盖上X专用章 ?三联都是自己保存 ? 然后开具好销项负数X之后是不是就可以开具正确的X?
- 如果对方X已经退回,你就不需要给对方;如果对方未退回X,你要给对方的; 具体要看什么情况的红票 开好红票后当然就可以开具正确的X
销项负数的普通X对当期增值税影响
- 前期开的普通X,客户要求把部分重开,然后就开了普通销项负数X,再对负数部分的普通票重开给客户,这销项负数票对当期所得税有没有什么影响?本期计税时没把普通销项负数算进增值税里面怎么解决?是增值税普通X,不是专用X
- 没事的 下次需要找我